人武部2016年度部门决算公开
目录:
一、部门主要职责及机构设置情况
二、决算收支增减变化说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、专业性较强的名词解释
六、“三公经费”情况说明
七、2016年度部门决算公开表(附件)
一、部门主要职责及机构设置情况
1、负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理;
2、组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安;
3、战时组织带领民兵参支参建,支援前线;
4、负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作,会同有关部门进行支前潜力调查,做好相关的动员准备工作;
5、协同预备役部(分)队落实参训人员,做好兵员管理,动员集结等工作;
6、协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作,协助军队做好本区域的军事设施保护工作;
7、完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。
机构情况:
华州区武装部内设军事科、政治工作科、保障科;下辖各乡镇(街道办)基层武装部10个。
二、决算收支增减变化说明
1、2016年度收入为144.51万元,较上年减少69.54万元,较上年减少32.49%,支出为144.51万元,较上年减少69.54万元,较上年减少32.49%。年末结余和结转0.00万元(其中:项目支出结余和结转0.00万元)。
2、2016年度公共预算财政拨款收入为144.51万元,较上年减少69.54万元,较上年减少32.49%,支出为144.51万元,较上年减少69.54万元,较上年减少32.49%。年末结余和结转0.00万元(其中:项目支出结余和结转0.00万元)。
3、2016年度政府性基金收入为0.00万元,支出为0.00万元,年末结余和结转0.00万元。
三、机关运行经费执行情况说明
2016年度机关运行经费支出为1.50万元,较上年增加1.50万元,较上年增加100.00%。主要用于人员工资及机构日常运转经费。
四、政府采购执行情况说明
2016年度我部门无政府采购支出。
五、专业性较强的名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
六、“三公经费”情况说明
我部门2016年度三公经费支出为7.62万元,较上年增加5.98万元,增加364.63%,其中:公务接待0.82万元,较上年减少0.11万元,减少11.83%,公务用车购置及运行维护费6.80万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.80万元),较上年增加6.09万元,增加857.75%。
2016年度公务接待50批次500人次,本年未新购置公务用车,年末公务用车保有量为2辆。
2016年度无出国境(费)支出。
七、2016年度部门决算公开表(附件)