工业园区2016年度部门决算公开
目录:
一、部门主要职责及机构设置情况
二、决算收支增减变化说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、专业性较强的名词解释
六、“三公经费”情况说明
七、2016年度部门决算公开表(附件)
一、部门主要职责及机构设置情况
编制和实施工业园区建设规划。负责工业园区基础公共设施建设。负责入园项目考察论证、投资洽谈、签约以及协调服务。落实有关优惠政策和各项保障措施,创造良好的投资环境。负责园区宣传,扩大对外影响。
内设机构
根据单位职能,华州区工业园区管理委员会设3个股(室):
(一)办公室
履行协调服务职责,做好上下级之间、同级业务部门之间的协调服务;负责管委会各种重要会议和重大活动的组织、筹备,接待工作;负责管委会机关人事、劳资、财务和国有资产的管理工作;负责管委会各种文件收发、材料起草、档案管理、信息的归类、各种资料的收集、整理;负责园区对外宣传工作;负责机关安全、做好防汛、园区创卫工作;负责园区的计划生育工作;负责管委会机关日常事务管理及后勤保障工作。
(二)规划建设股
负责工业园区的规划、建设管理工作,制定产业发展及项目建设规划。代理或协助项目业主办理土地征用的有关手续和环保报批手续。负责园区工程项目建设的选址、定点、规划、建设报批工作及工程安全管理工作。负责园区基建工程的管理、质量监督和验收。负责审查和上报入园企业的项目实施和考核工作。负责园区基础设施建设的招、投标工作。配合公安、土地等有关部门对园区内各类违法建筑进行查处。负责施工工程的资料管理工作。
(三)企业服务股
策划和组织园区的对外招商及联络工作。负责各类大型招商活动的布展、项目准备、资料收集及跟踪洽谈工作。负责园区项目的洽谈、立项、审查、委托代理招商管理工作。协调园区内各企业、事业单位的关系,查处有关单位乱检查、乱收费、乱推派。统一对外办理进入园区企业的登记手续,协调有关项目的报批工作。负责园区企业各类数据的统计,为入园企业提供信息服务、技术咨询及中介服务工作。指导园区内各企业的财务管理工作。负责督促检查园区内各企业的安全生产。负责园区内各企业的年度考核工作和各类基建资金的正常转付工作。
二、决算收支增减变化说明
1、2016年度收入为705.28万元,较上年增加185.95万元,较上年增加35.81%,支出为705.28万元,较上年增加185.95万元,较上年增加35.81%。年末结余和结转0.00万元(其中:项目支出结余和结转0.00万元)。
2、2016年度公共预算财政拨款收入为705.28万元,较上年增加440.95万元,较上年增加166.82%,支出为705.28万元,较上年增加440.95万元,较上年增加166.82%。年末结余和结转0.00万元(其中:项目支出结余和结转0.00万元)。
3、2016年度政府性基金收入为0.00万元,较上年减少255.00万元,减少100.00%,支出为0.00万元,较上年减少255.00万元,减少100.00%。年末结余和结转0.00万元。
三、机关运行经费执行情况说明
本部门为财政补助事业单位,无机关运行经费。
四、政府采购执行情况说明
2016年度我部门无政府采购支出。
五、专业性较强的名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
六、“三公经费”情况说明
我部门2016年度三公经费支出为3.57万元,较上年减少0.28万元,减少7.27%,其中:公务接待0.48万元,较上年减少0.05万元,减少9.43%,公务用车购置及运行维护费3.09万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费 3.09万元),较上年减少0.23万元,减少6.91%。
2016年度公务接待11批次39人次,本年未新购置公务用车,年末公务用车保有量为2辆。
2016年度无出国境(费)支出。
七、2016年度部门决算公开表(附件)