档案局2016年度部门决算公开
目录:
一、部门主要职责及机构设置情况
二、决算收支增减变化说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、专业性较强的名词解释
六、“三公经费”情况说明
七、2016年度部门决算公开表(附件)
一、部门主要职责及机构设置情况
华州区档案馆成立于1962年7月,档案局成立于1985年6月。经华办字[2002]126号文件批准,单位名称为“华县档案馆(局)”,2016年改为华州区档案馆(局),参照公务员法管理的事业单位。档案馆与档案局一套机构,两块牌子,为区委直属事业机构,履行档案的保管利用职能;受区政府委托承担全区档案事业管理和行政执法职能。
内设机构
内设综合管理股和业务法规股。
综合管理股职能:
1、认真贯彻《档案法》、《陕西省档案管理条例》,制定和组织实施我区档案事业的发展规划。
2、组织安排、协调局长办公室、支部会议、全干会议决定的有关事项的检查落实和干部职工的政治、业务学习及其他各项活动。
3、负责机关文秘、纪律、人事、劳资、档案、考核、保密、信访、后勤对外联络、房产管理工作。
4、负责征集、接收、编研、管理工作;做好馆藏档案、资料的日常管理工作。
5、负责档案资料的查阅利用、统计、年报工作;做好档案库房的卫生、安全和虫害防治工作。
6、负责印章、档案用品管理工作。
7、完成领导交办的其他工作。
业务法规股职能:
1、指导监督区级机关、企事业单位及各乡镇的档案工作;负责全区各机关、企事业单位档案目标管理活动的组织认定工作。负责制定并组织实施全区档案工作发展规划和年度计划;指导监督区级机关、群众团体、企事业单位及乡镇档案工作。
2、负责区级各部门档案干部的业务培训和全区档案宣传工作。
3、抓好科级、企业和农村档案的试点工作。
4、负责监督、检查党和国家有关档案工作的法律、法规的实施情况,开展相关咨询工作。
5、组织调研、起草与《中华人民共和国档案法》、《陕西省档案管理条例》相配套的规范性文件。
6、代表区档案局调查、处理违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件,并依法对违法行为进行处罚。
7、完成领导交办的其它工作。
二、决算收支增减变化说明
1、2016年度收入为713.44万元,较上年增加260.20万元,较上年增加57.41% ,支出为713.44万元,较上年增加260.20万元,较上年增加57.41%。年末结余和结转0.00万元(其中:项目支出结余和结转0.00万元)。
2、2016年度公共预算财政拨款收入为713.44万元,较上年增加260.20万元,较上年增加57.41%,支出为713.44万元,较上年增加260.20万元,较上年增加57.41%。年末结余和结转0.00万元(其中:项目支出结余和结转0.00万元)。
3、2016年度政府性基金收入为0.00万元,支出为0.00万元,年末结余和结转0.00万元。
三、机关运行经费执行情况说明
2016年度机关运行经费支出为35万元,较上年增加14万元,较上年增加66.67%。主要用于人员工资及机构日常运转经费。
四、政府采购执行情况说明
2016年度我部门无政府采购支出。
五、专业性较强的名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
六、“三公经费”情况说明
我部门2016年度三公经费支出为1.20万元,较上年减少0.31万元,减少20.53%,其中:公务接待1.2万元,较上年减少0.31万元,减少20.53%,公务用车购置及运行维护费0.00万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.00万元),较上年减少0.00万元,减少0.00%。
2016年度公务接待36批次268人次,本年未新购置公务用车,年末公务用车保有量为0辆。
2016年度无出国境(费)支出。
七、2016年度部门决算公开表(附件)